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2019年火爆ag视讯玩法|官网部门预算公开

来源:河口区人民检察院    发布时间:2019-03-28    浏览次数:0

 

 

 

 

2019年火爆ag视讯玩法|官网部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 
主要职能

河口区人民检察院是国家的法律监督机关,对河口区人民代表大会及其常务委员会和东营市人民检察院负责并报告工作,接受河口区人民代表大会及其常务委员会的监督和东营市人民检察院的领导,其主要职责是:

(一)依法向河口区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)结合我区实际,贯彻执行最高人民检察院、山东省人民检察院、东营市人民检察院的工作方针并组织实施。

(三)依法对刑事犯罪案件行使检察权。

(四)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

(五)依法对同级人民法院的民事审判监督和行政诉讼活动实行法律监督。

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

(七)对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定依法提请抗诉。

(八)受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

(九)参与社会治安综合治理工作。

(十)负责全院队伍建设和思想政治工作以及干部的教育培训工作,依法管理检察官及其他检察人员的工作。

(十一)依法管理本院检察官以及其他检察人员,提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检委会委员、检察员。

(十二)负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

河口区人民检察院部门预算包括:河口区人民检察院预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2019年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   部门公开表1

 

1. 收支预算总表            

                                    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2019年预算

项      目

2019年预算

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

  一般公共预算

1585.67

二、外交支出

 

  政府性基金预算

 

三、国防支出

 

  国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

1585.67

二、财政专户管理资金

 

五、教育支出

 

三、事业收入

 

六、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1585.67

本年支出合计

1585.67

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

收入总计

1585.67

支出总计

1585.67


部门公开表2

2.收入预算表

支出功能

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

204 

04 

01 

164 

行政

运行

1224.07 

1224.07 

1224.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

04 

02

164 

一般行政管理事务

309.6

309.6 

309.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

04 

99

164 

其他检察支出

52 

52 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

3. 支出预算表

 

单位:万元

支出功能

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

204

04

01

164

行政运行

1224.07

1224.07

 

 

 

 

 

 204

 04

 02

164

一般行政管理事务

309.6 

 

309.6 

 

 

 

 

 204

 04

 99

164

其他检察支出

52 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表4

收      入

支       出

项  目

2019年预算

项  目

2019年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

1585.67

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算

 

二、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

三、公共安全支出

1585.67

1585.67

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1585.67

本  年  支  出  合  计

1585.67

1585.67

 

 

                                4.财政拨款收支预算表                                单位:万元


部门公开表5

5. 一般公共预算支出表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

204

04

01

164

行政运行

1224.07

1224.07

873.64

165.6

184.83

 

204

04

02

164

一般行政管理事务

309.6 

 

 

 

 

309.6 

 

204

04

99

164

其他检察支出

52 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

6.政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合  计

2019年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火爆ag视讯玩法|官网2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 


部门公开表7

 

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2019年预算

金额

其中:一般公共预算安排

 

总计

1224.07

1224.07

30101

基本工资

223.11

223.11

30102

津贴补贴

282.08

282.08

30103

奖金

152.12

152.12

30107

绩效工资

6.01

6.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

96.86

96.86

30110

职工基本医疗保险缴费

29.53

29.53

30112

其他社会保障缴费

1.68

1.68

30113

住房公积金

81.77

81.77

30119

其他工资福利支出

0.48

0.48

30309

奖励金

83.54

83.54

30316

福利费

0.75

0.75

30320

住房补贴

81.31

81.31

30201

办公费

12.3

12.3

30202

印刷费

9

9

30205

水费

3

3

30206

电费

2

2

30207

邮电费

10

10

30208

取暖费

5

5

30211

差旅费

5

5

30216

培训费

15

15

30217

公务接待费

1

1

30213

维修(护)费

10

10

30299

其他商品和服务支出

39.2

39.2

30228

工会经费

10

10

30239

其他交通费用

39.03

39.03

30231

公务用车运行维护费

24.3

24.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

8.政府采购预算表

                                                                                单位:万元

支出功能

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火爆ag视讯玩法|官网2019年没有政府采购预算拨款安排的支出

 

 


部门公开表9

 

9.一般公共预算“三公”经费支出表

 

    

                                                            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

25.3

 

24.3

 

24.3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2019年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算为1585.67万元,其中:财政拨款1585.67万元,占100%。比上年增加29.67万元,其中财政拨款增加29.67万元。

2019年支出预算为1585.67万元,其中:基本支出1224.07万元,占77%,项目支出361.6万元,占23%。比上年增加29.67万元,其中基本支出减少56.93万元,项目支出增加86.6万元。基本支出减少的原因是转隶13人,公用经费减少;项目支出增加的原因是建成刑事执行人权保障中心,增加运维费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1585.67万元,其中:一般公共预算1585.67万元,占100 %。

2019年财政拨款支出预算为1585.67万元,其中:公共安全—检察支出1585.67万元,占100%。

 
 

(三)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1585.67万元,比上年增长5.29%,主要是项目增加资金。

2019年当年一般公共预算支出预算为1585.67万元,比上年增长5.29%,其中:公共安全—检察支出1585.67万元,占100%。

 

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出1224.07万元,比上年下降4.44%,主要是人员转隶,公用经费减少。

2、一般行政管理事务支出309.6万元,比上年增长71.05%,主要是新建成刑事执行人权保障中心,运维费用增加。

3、其他检察支出52万元,比上年减少44.68%,主要是上级政法专项资金减少。

(四)政府性基金预算收支情况

火爆ag视讯玩法|官网部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1224.07万元,其中:

人员经费1039.24万元,主要包括:基本工资223.11万元、津贴补贴282.08万元、奖金152.12万元、社会保险缴费128.07万元、绩效工资6.01万元、其他工资福利支出0.48万元、福利费0.75万元、奖励金83.54万元、住房公积金81.77万元、住房补贴81.31万元等。

公用经费184.83万元,主要包括:办公费12.3万元、印刷费9万元、水费3万元、电费2万元、邮电费10万元、取暖费5万元、差旅费5万元、维修(护)费10万元、培训费15万元、公务接待费1万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费24.3万元、其他交通费39.03万元、其他商品和服务支出39.2万元等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019年无政府采购预算。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.3万元,其中:公务用车购置及运行费24.3万元,公务接待费1万元

2019年“三公”经费预算比2018年减少11.7万元,其中:公务用车购置及运行费减少11.7万元、公务接待费与2018年基本持平公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆转隶3辆,减少运行费。

(三)单位运行经费情况

2019年火爆ag视讯玩法|官网部门单位运行经费财政拨款预算为1533.67万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20181231日,火爆ag视讯玩法|官网所属各预算单位共有车辆9辆;单位价值50万元以上大型设备2(台、件、套)。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2019年火爆ag视讯玩法|官网所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款1585.67万元。

 


 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、单位运行经费:指区级单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十四、公共安全—检察支出—行政运行(项):指火爆ag视讯玩法|官网的基本支出。

十五、公共安全—检察支出—一般行政管理事务(项):指火爆ag视讯玩法|官网未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六公共安全—检察支出—其他检察支出:指火爆ag视讯玩法|官网政法转移支付资金支出。